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新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警
3月31日,四方股份发布2024年年度报告,审计意见为标准无保留审计意见。
报告显示,公司2024年全年营业收入为69.51亿元,同比增长20.86%;归母净利润为7.16亿元,同比增长14.09%;扣非归母净利润为6.98亿元,同比增长11.98%;基本每股收益0.87元/股。
公司自2010年12月上市以来,已经现金分红14次,累计已实施现金分红为34亿元。公告显示,公司拟向全体股东每10股派发现金股利7.2元(含税)。
上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度,对四方股份2024年年报进行智能量化分析。
一、业绩质量层面
报告期内,公司营收为69.51亿元,同比增长20.86%;净利润为7.16亿元,同比增长14%;经营活动净现金流为12.54亿元,同比增长1.74%。
从业绩整体层面看,需要重点关注:
• 归母净利润增速持续下降。近三期年报,归母净利润同比变动分别为20.21%,15.46%,14.09%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
归母净利润(元) | 5.43亿 | 6.27亿 | 7.16亿 |
归母净利润增速 | 20.21% | 15.46% | 14.09% |
• 扣非归母净利润增速持续下降。近三期年报,扣非归母净利润同比变动分别为29.29%,17.77%,11.98%,变动趋势持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
扣非归母利润(元) | 5.29亿 | 6.23亿 | 6.98亿 |
扣非归母利润增速 | 29.29% | 17.77% | 11.98% |
结合经营性资产质量看,需要重点关注:
• 应收票据增速高于营业收入增速。报告期内,应收票据较期初增长67.62%,营业收入同比增长20.86%,应收票据增速高于营业收入增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
营业收入增速 | 18.15% | 13.24% | 20.86% |
应收票据较期初增速 | -58.95% | -10.13% | 67.62% |
二、盈利能力层面
报告期内,公司毛利率为32.33%,同比下降6.12%;净利率为10.3%,同比下降5.68%;净资产收益率(加权)为16.62%,同比增长7.43%。
结合公司经营端看收益,需要重点关注:
• 销售毛利率下降。报告期内,销售毛利率为32.33%,同比下降6.12%。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
销售毛利率 | 32.15% | 34.44% | 32.33% |
销售毛利率增速 | -10.75% | 7.11% | -6.12% |
三、资金压力与安全层面
报告期内,公司资产负债率为58.54%,同比增长5.58%;流动比率为1.54,速动比率为1.23;总债务为10.68亿元,其中短期债务为10.68亿元,短期债务占总债务比为100%。
从财务状况整体看,需要重点关注:
• 资产负债率持续增长。近三期年报,资产负债率分别为52.1%,55.45%,58.54%,变动趋势增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
资产负债率 | 52.1% | 55.45% | 58.54% |
• 流动比率持续下降。近三期年报,流动比率分别为1.72,1.62,1.54,短期偿债能力趋弱。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
流动比率(倍) | 1.72 | 1.62 | 1.54 |
从短期资金压力看,需要重点关注:
• 现金比率持续下降。近三期年报,现金比率分别为0.88、0.74、0.6,持续下降。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
现金比率 | 0.88 | 0.74 | 0.6 |
从资金管控角度看,需要重点关注:
• 预付账款变动较大。报告期内,预付账款为2.5亿元,较期初变动率为55.05%。
项目 | 20231231 |
期初预付账款(元) | 1.6亿 |
本期预付账款(元) | 2.47亿 |
• 预付账款/流动资产比值持续增长。近三期年报,预付账款/流动资产比值分别为1.6%、1.87%、2.49%,持续增长。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
预付账款(元) | 1.21亿 | 1.6亿 | 2.47亿 |
流动资产(元) | 75.37亿 | 85.25亿 | 99.23亿 |
预付账款/流动资产 | 1.6% | 1.87% | 2.49% |
• 预付账款增速高于营业成本增速。报告期内,预付账款较期初增长55.05%,营业成本同比增长24.75%,预付账款增速高于营业成本增速。
项目 | 20221231 | 20231231 | 20241231 |
预付账款较期初增速 | -17.28% | 32.16% | 55.05% |
营业成本增速 | 25.31% | 9.43% | 24.75% |
• 应付票据变动较大。报告期内,应付票据为10.6亿元,较期初变动率为48.57%。
项目 | 20231231 |
期初应付票据(元) | 7.16亿 |
本期应付票据(元) | 10.64亿 |
四、运营效率层面
报告期内,公司应收帐款周转率为6.13,同比增长14.4%;存货周转率为2.35,同比增长23.31%;总资产周转率为0.68,同比增长5.61%。
从长期性资产看,需要重点关注:
• 在建工程变动较大。报告期内,在建工程为1.4亿元,较期初增长475.91%。
项目 | 20231231 |
期初在建工程(元) | 2410.34万 |
本期在建工程(元) | 1.39亿 |
• 长期待摊费用较期初变动较大。报告期内,长期待摊费用为0.2亿元,较期初增长63.81%。
项目 | 20231231 |
期初长期待摊费用(元) | 1444.77万 |
本期长期待摊费用(元) | 2366.74万 |
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